La nostra ADV lavora nell’ambito del “Business Travel” ed una azienda nostra cliente, alla quale vendiamo biglietteria aerea, servizi alberghieri e di autonoleggio, ci contesta il fatto che nelle fatture relative a servizi alberghieri (servizi singoli in Italia) inseriamo l’aliquota Iva del 10%, in quanto affermano che tale aliquota ridotta deve essere solo applicata dalle strutture alberghiere che vendono direttamente al cliente, mentre l’ADV dovrebbe applicare l’aliquota Iva ordinaria del 22%.
Aliquota IVA 10% per vendita servizi alberghieri
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Leggendo qualche articolo sul regime 74Ter, mi è sorto il dubbio che non sia necessaria l’integrazione con l’autofattura, dei documenti ricevuti da fornitori esteri, quando opero nel regime speciale. Sono a chiedere un parere. RISPOSTA Purtroppo l’Agenzia delle Entrate non è mai entrata nello specifico...
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Abbiamo acquistato dal fornitore italiano 6 TOUR un noleggio auto in UE. Dovendo fatturare il servizio singolo al cliente, quale aliquota IVA dobbiamo applicare? Non imponibile art. 7 quater? Altra domanda: nel caso il noleggio sia fuori UE sempre da fornitore italiano, quale aliquota...