Dobbiamo fatturare un evento (ristorazione+sala convegni+altri servizi) a una azienda cliente per un valore di 10.000€; l’azienda chiede di inserire nella stessa fattura un ulteriore valore di 9.000€ in quanto vorrebbe dare benefit viaggio a due dipendenti. Il nostro consulente dice di ‘aggiungere’ questi 9.000€ in fattura come 74 Ter. E’ corretto?
Fatturazione buoni viaggio
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Un’associazione Portoghese ci ha erogato un importo di euro 10.000 per promuovere viaggi in Portogallo; per l'erogazione della somma ci hanno chiesto di emettere una fattura applicando il reverse charge (art. 7 ter) che abbiamo inviato allo SDI. Dobbiamo contabilizzare il contributo...
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Acquisto del solo pullman per viaggio a Medugorje di 5 giorni. Partenza da Italia + assicurazione medica viaggio. Come emettere la fattura ai clienti? Deve essere emessa una fattura per ogni persona? RISPOSTA La Bosnia-Erzegovina (stato in cui si trova la città di Medugorje) non...