Emissione fattura d’acconto pratica 74 Ter
Ho una pratica 74 Ter con partenza settembre; ricevo un acconto a giugno. Devo emettere fattura a giugno per l’acconto ?
Ho una pratica 74 Ter con partenza settembre; ricevo un acconto a giugno. Devo emettere fattura a giugno per l’acconto ?
Alcune ADV/T.O. spagnoli emettono delle fatture (a noi ADV italiane) per la prenotazione di un albergo situato a Londra (UE). Sulla fattura, pur essendoci scritto che è emessa ai sensi degli artt 306-310 della direttiva 2006/112/ce in quanto trattasi di operazione soggetta...
Quando una vendita deve essere gestita come 74 ter ? E quando invece usarlo è sbagliato ?
Abbiamo come nuovo cliente una società inglese con partita iva GB ma con sede legale nell’ Isola di Man a cui faremo prevalentemente biglietteria aerea. Dobbiamo segnalare le operazioni sia nel Modello Intrastat che in quello della Black List? Con quale codice...
Abbiamo in bilancio alcuni crediti di importi che variano da alcune centinaia di euro a circa 2.000€. Secondo ns. legale non sarà più possibile recuperarli per svariati motivi. Possiamo dedurli come “Perdite su Crediti” anche fiscalmente ?
Acquisto un volo dal gds oppure da internet + un hotel; è possibile fatturare al cliente come 74 ter anche se non esiste fattura di acquisto del biglietto aereo? Il biglietto aereo può essere considerato fattura?
Come dipendente ho partecipato ad un educational con la mia titolare. L'operatore mi ha inviato una fattura 74 ter per il totale delle 2 quote. Devo emettere una 74 ter a me agenzia o posso imputare questo costo a "spese viaggi titolari"?
Presso la mia ADV sono passati i finanzieri. Mi hanno contestato che per la certificazione dei diritti di agenzia bisogna utilizzare le ricevute fiscali, sostenendo che ... Inoltre, secondo loro, su ciascuna ricevuta bisogna mettere il bollo. Cosa devo fare?
Un'azienda vuole versare alla nostra ADV mensilmente una quota per ogni dipendente che vada a costituire un buono viaggio (flexible benefit).
Primo quesito: va effettuata singola fattura fuori campo IVA art 2 per ogni singolo cliente oppure possiamo effettuare un...
Un’associazione Portoghese ci ha erogato un importo di euro 10.000 per promuovere viaggi in Portogallo; per l'erogazione della somma ci hanno chiesto di emettere una fattura applicando il reverse charge (art. 7 ter) che abbiamo inviato allo SDI. Dobbiamo contabilizzare...
Acquisto del solo pullman per viaggio a Medugorje di 5 giorni. Partenza da Italia + assicurazione medica viaggio. Come emettere la fattura ai clienti? Deve essere emessa una fattura per ogni persona?
RISPOSTA
La Bosnia-Erzegovina (stato in cui si trova la...
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