DOMANDA: come va gestita una fattura con IVA per servizi imponibili nel Paese del fornitore?

Riceviamo da un altro Paese UE una fattura con IVA per servizi che sono imponibili nel Paese del fornitore ai sensi della Direttiva UE Servizi ripresa nell’ art. 7 Quater del Dpr 633/1972, come ci dobbiamo comportare contabilmente? Deve essere utilizzato il meccanismo del Reverse charge?


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