E' ufficiale lo Spesometro 2103 con novitĂ per le ADV e T.O.
Il provvedimento del 2 agosto definisce le date di invio del nuovo Spesometro con alcune precisazioni e nuove disposizioni.
Il termine per l'invio è duplice:
12 novembre per i contribuenti MENSILI IVA nel...
Alcune ADV/T.O. spagnoli emettono delle fatture (a noi ADV italiane) per la prenotazione di un albergo situato a Londra (UE). Sulla fattura, pur essendoci scritto che è emessa ai sensi degli artt 306-310 della direttiva 2006/112/ce in quanto trattasi di operazione soggetta...
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tematiche fiscali/contabili
gestionali operative
innovazione in ambito web e social.
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CIRCOLAREÂ - AGGIORNAMENTOÂ SPESOMETROÂ 2012 / 2013
Il “decreto semplificazioni”  n. 16/2012 – Gazzetta Ufficiale (2.3.2012) l'articolo n. 2, comma 6, modifica il cd. "spesometro" .
La nuova norma recita: "l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le...
Dal 1 luglio 2013, salvo ulteriori modifiche, è previsto l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVA ordinaria che dall’attuale 21%, passerà al 22%.
Restano immutate le aliquote ridotte del 4% e 10%. Vediamo cosa cambia o potrebbe cambiare dal punto di vista pratico.
Continua...
Chiedo chiarimenti in merito all'obbligo di collegare il POS al registratore di cassa, che noi non abbiamo. C'è un altro modo per trasmettere gli incassi con il POS?
Abbiamo notato che non tutti i Tour Operator adottano gli stessi Codici Natura nell’emissione delle Autofatture per le Commissioni spettanti alle ADV intermediarie:
Alcuni utilizzano il codice N6.9 (Regime inversione contabile) sia per i viaggi Entro che Fuori UE;
Alcuni utilizzano il Codice Natura...
La nostra ADV è diventata rivenditrice di E.sim virtuali e abbiamo generato un credito nel portale da utilizzare per acquistare E.sim per i clienti, per il quale ho ricevuto una fattura da una Società con residenza a Singapore. Acquistando la E.sim “al netto”,...
Dobbiamo fatturare i Segmenti ad AMADEUS emettendo fatture indirizzate ad un Soggetto con sede in Spagna; sappiamo di dover inviare la fattura allo SDI ma dobbiamo anche predisporre ed inviare il Modello Intrastat?