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Abbiamo pratiche 74 Ter di clienti in partenza a ottobre; avendo già pagato in settembre è stata emessa regolare fattura nel mese stesso. La fattura di costo dell’hotel arriverà con data di ottobre. Come comportarsi con il cambio Iva al 22%?
Riceviamo diverse richieste su:
come effettuare il calcolo della liquidazione Iva del 3° trimestre
o quella del mese di settembre
e su come considerare i corrispettivi 74 Ter emessi a settembre (con Iva al 21%) che per il differimento dei 30 giorni vanno a confluire...
Ho una pratica con diversi servizi (alberghi, volo, assicurazione, traghetti) registrata come 74 Ter. Per le fatture degli alberghi, che mi sono arrivate dalla Grecia, devo fare il Reverese Charge?
Acquisto un volo dal gds oppure da internet + un hotel; è possibile fatturare al cliente come 74 ter anche se non esiste fattura di acquisto del biglietto aereo? Il biglietto aereo può essere considerato fattura?
Come dipendente ho partecipato ad un educational con la mia titolare. L'operatore mi ha inviato una fattura 74 ter per il totale delle 2 quote. Devo emettere una 74 ter a me agenzia o posso imputare questo costo a "spese viaggi titolari"?